| 部门简介 |
审计处是学校内部审计工作职能部门,负责对学校及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益,实现高质量发展目标。具体职责如下: 1.围绕学校中心工作,制定内部审计工作计划并组织实施。 2.负责对学校及所属单位重大政策落实、重大决策执行、预算财务收支、工程项目、科研经费、内控风险管理、资产效益及中层领导干部经济责任等相关事项进行审计。 3.负责督促落实审计发现问题的整改。 4.负责指导与监督委托社会中介机构开展审计业务及学校所属单位内部审计工作。 5.负责审计档案管理和保密工作。 6.承担审计委员会办公室日常事务。 7.负责本部门网站运维、网络宣传、资料归档、资产管理及经费管理等工作。负责本部门制度建设、日常管理、教职工教育考核、廉政建设、安全及保密等工作。 8.完成上级部门和学校交办的其他工作任务。 |